某包装材料公司内部审计制度(pdf 9页)
某包装材料公司内部审计制度(pdf 9页)内容简介
某包装材料公司内部审计制度内容提要:
总则:
第一条 为加强本公司内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求,维护包括中小投资者的所有股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)和国家有关法律法规,结合本公司的实际情况,特制定本规定。 第二条 内部审计的职责:内部审计的职责是对企业内部经济信息的真实、合法、合规和完整性,对公司资产的保护情况,对政策法规遵守情况以及对资源经济的有效利用,进行独立的检查和评价。内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作,依照国家的法律、法规、政策以及公司的各项规章制度,进行内部审计监督。 第三条 本规定适用于浙江众成包装材料股份有限公司、控股子公司(含重要参股公司)(下简“公司”、“子公司”)。
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总则:
第一条 为加强本公司内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求,维护包括中小投资者的所有股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)和国家有关法律法规,结合本公司的实际情况,特制定本规定。 第二条 内部审计的职责:内部审计的职责是对企业内部经济信息的真实、合法、合规和完整性,对公司资产的保护情况,对政策法规遵守情况以及对资源经济的有效利用,进行独立的检查和评价。内部审计工作必须围绕公司当前的中心工作,依照国家的法律、法规、政策以及公司的各项规章制度,进行内部审计监督。 第三条 本规定适用于浙江众成包装材料股份有限公司、控股子公司(含重要参股公司)(下简“公司”、“子公司”)。
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