浙江某公司内部控制鉴证报告(pdf 9页)
浙江某公司内部控制鉴证报告(pdf 9页)内容简介
浙江某公司内部控制鉴证报告内容提要:
公司内部控制制度的目标:
1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构,形成科学的决
策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现;
2、建立有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项经营业务活动的正常
有序运行;
3、建立良好的公司内部经营环境,防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为,
保护公司财产的安全、完整,保证股东利益的最大化;
4、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。
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公司内部控制制度的目标:
1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构,形成科学的决
策机制、执行机制和监督机制,保证公司经营管理目标的实现;
2、建立有效的风险控制系统,强化风险管理,保证公司各项经营业务活动的正常
有序运行;
3、建立良好的公司内部经营环境,防止并及时发现、纠正各种错误、舞弊行为,
保护公司财产的安全、完整,保证股东利益的最大化;
4、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。
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