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高等学校财务收支审计实施方案(doc 5)

所属分类:
内部审计
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高等学校财务收支审计实施方案(doc 5)内容简介

一、为了规范高等学校财务收支审计工作
二、本办法适用于各级人民政府举办的全日制普通高等学校和企业管理高等学校
三、本办法所称高等学校财务收支审计
四、高等学校财务收支审计的目的
五、审计机构对高等学校财务管理制度进行审计
六、审计机构对高等学校预算管理情况进行审计
七、审计机构对高等学校财务收入进行审计
八、审计机构对高等学校财务支出进行审计
九、审计机构对高等学校结余及其分配进行审计
十、审计机构对高等学校专用基金进行审计
十一、审计机构对高等学校资产进行审计
十二、审计机构对高等学校负债进行审计
十三、审计机构对高等学校财务决算进行审计
十四、审计机构在对高等学校财务收支实施审计时
十五、审计机构在对高等学校财务收支进行审计时
十六、审计机构在对高等学校财务收支进行审计时
十七、高等学校财务收支审计可以委托社会审计机构进行

为了规范高等学校财务收支审计工作,保证审计工作质量,根据国家教委第24号令《教育系统内部审计工作规定》,制定本办法。
第二条 本办法适用于各级人民政府举办的全日制普通高等学校和企业管理高等学校。普通中等专业学校、技工学校、企业管理中等专业学校可依照执行


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