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某某2000年审计报告(pdf 45)

所属分类:
内部审计
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某某2000年审计报告(pdf 45)内容简介
某某企业股份有限公司全体股东:
我所接受委托,对 贵公司2000 年12 月31 日的公司及合并资产负债表,2000 年度公司及合并
利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些
会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我
们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及有关补充规定,
在所有重大方面公允地反映了 贵公司2000 年12 月31 日的公司及合并财务状况及2000 年度公司及
合并经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
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