内部审计
如何做好内部审计!当前案例资料分类中,汇集大量专家与企业成功的内部审计案例资料,您可以下载阅览专家对内部审计的独到分析,可以借鉴他山之石,帮助您快速掌握并做好内部审计。
- 企业内部审计实务培训教材(PPT 77页)
- 内部审计监察管理办法(DOC 40页)
- 内部审计准则的体系概述(DOC 20页)
- 内部审计质量评估手册试行(DOC 57页)
- 某车轮集团财务内部控制管理制度及内部审计制度(DOC 56页)
- 内部审计反舞弊技术培训教材(PPT 180页)
- 发债审计思路和重点概述(PPT 63页)
- 内部审计实务标准导读(DOC 44页)
- 某仓蓄管理公司新员工内部审计知识培训教材(PPT 33页)
- 企业内部审计工作规定(DOC 5页)
- 某超市内部审计制度汇编(DOC 6页)
- 如何开展内审(PPT 68页)
- 内部审计培训课件(PDF 191页)
- 某公司审计部内部审计人员入职培训教材(PPT 47页)
- 中国内部审计质量评估手册培训资料(DOC 57页)
- 内部审计业务实务及规范化控制培训课件(PPT 35页)
- 工程建设项目内部审计概述(PPT 44页)
- 内部审计案例研究分析(PPT 175页)
- 某公司内部审计的项目管理教材(PPT 48页)
- 审计培训-内部审计精要与案例(pdf 80页)
- 内部审计理论与实务(pdf 145页)
- 风险导向内部审计理论与方法(pdf 31页)
- 中广核集团内部审计之道培训资料(pdf 82页)
- 如何做好新时期内部审计工作(PPT 39页)
- 内部审计学培训课件(ppt 195页)
- 内部审计培训(ppt 31页)
- 内部审计人才培养案例(pdf 33页)
- 某集团内部审计手册(pdf 57页)
- 内部审计与公司治理培训课件(ppt 161页)
- 商业银行内部审计技术与方法培训课件(ppt 49页)
- 内部审计实务公告培训资料(doc 39页)
- 某房产公司内部审计工作制度(doc 66页)
- 内部审计的基本流程课件(PPT 42页)
- 公司治理与内部审计培训课件(PPT 37页)
- 某公司的人力资源管理内部审计培训课件(PPT 44页)
- 内部审计概述(ppt 43页)
- 某公司内部审计监察管理办法(DOC 40页)
- 金融企业内部审计实务(ppt 44页)
- 内部审计的基本流程概述(PPT 42页)
- 风险导向的内部审计案例分析(PPT 37页)
- 工程建设内部审计培训课件(PPT 44页)
- 金融企业内部审计实务课件(PPT 44页)
- 内部审计培训教材(PPT 48页)
- 内部审计培训课件(PPT 101页)
- 内部审计程序培训课件(PPT 49页)
- 审计的种类方法和程序课件(PPT 92页)
- 审计的种类方法和程序课件(PPT 116页)
- 内部审计的十大理念教材(PPT 42页)
- 内部审计简述(PPT 50页)
- 内部审计具体准则概述(DOC 36页)
- 某保险股份有限公司内部审计工作实施细则(DOCX 52页)
- 企业内部审计质量控制研究论文(DOC 36页)
- 内部审计过程规范培训教材(PPT 81页)
- 内部审计在公司治理中的地位和作用概述(rtf 86页)
- 某公司内部审计功能概览培训教材(PDF 62页)
- 某集团内部审计培训教材(PDF 38页)
- 内部审计业务知识概述(PPT 83页)
- 审计的种类方法和程序教材(PPT 97页)
- 某公司内部审计培训课件(PPT 72页)
- 审计的种类方法和程序教材(PPT 51页)
- 内部审计精要与案例(PPT 79页)
- 内部审计质量评估培训专题(PPT 137页)
- 内部审计实务和案例(PPT 54页)
- 计的种类方法和程序课件(PPT 87页)
- 审计的概述(PPT 44页)
- 内部审计准则及指南(DOC 73页)
- 某科技股份有限公司内部审计工作手册(DOC 63页)
- 某集团内部审计工作手册(DOCX 84页)
- 内部审计在第三方物流企业的运用与发展研究论文(PDF 65页)
- 上市公司内部审计质量研究论文(PDF 79页)
- 上市公司内部审计质量控制研究论文(PDF 41页)
- 内部审计实务课程(PPT 69页)
- 内部审计学之内部审计技术(PPT 98页)
- 内部审计学之信息系统控制与审计(PPT 100页)
- 内部审计学之内部控制审计概述(PPT 86页)
- 内部审计学之内部审计程序(PPT 169页)
- 内部审计学之经营活动审计(PPT 113页)
- 企业内部审计研究—以大型跨国企业为例(PDF 45页)
- 内部审计管理方法(PPT 46页)
- 问题导向内部审计创新与价值提升(PPT 129页)
- 内部审计学课件(PPT 192页)
- 内部审计知识培训(PPT 41页)
- 内部审计准则(DOC 43页)
- 内部审计之实施内部审计业务(DOC 71页)
- 多方位提升内部审计在公司管理中的作用(PPT 69页)
- 风险管理与内部审计教材(PPT 85页)
- 内部审计质量管理工作介绍(DOC 61页)
- 内部控制与内部审计(DOC 62页)
- 企业内部财务控制与内部审计培训(PDF 69页)
- 内部审计文书、工作底稿范本(DOC 48页)
- 内部审计培训课程(PPT 44页)
- 如何撰写内部审计报告(PPT 53页)
- 内部审计业务准则经济效益内部审计(PPT 57页)
- 行政事业单位内部审计实务培训(PPT 106页)
- 企业内部审计实务培训(PPT 77页)
- 内部审计的发展趋势(PPT 58页)
- 银行信息系统内部审计培训信息系统审计实务介绍(PPT 62页)
- 内部控制与内部审计培训(PPT 85页)
- 内审协会问题导向的内部审计创新与价值提升(PPT 129页)
- 输血科内部审计(PPT 118页)
- 增值型内部审计绩效评价研究(PDF 53页)
- 内部审计增值功能研究(PDF 64页)
- 内部审计外包问题研究(PDF 53页)
- 现代内部审计理念与思路(PDF 40页)
- 保险行业内部审计培训教材(PPT 40页)
- 国际内部审计专业实务框架培训资料(PPT 56页)
- 实施内部审计业务综合练习及答案(DOC 46页)
- 实施内部审计业务之资产结构与资产管理效果分析 (PPT 38页)
- 美国萨班斯·奥克斯法案-302和404条款下内部审计师的职责(PPT 41页)
- 高级审计理论与实务之内部审计 (PPT 152页)
- 内部审计概述(PDF 63页)
- 公司内部审计(PPT 77页)
- 内部审计准则体系及经济责任审计风险防范(PPT 47页)
- 内部审计过程规范(PPT 82页)
- 内部审计程序(PPT 41页)
- 实施内部审计业务综合练习及答案(doc 46页)
- 内部审计实务和案例 (ppt 54页)
- 内部审计案例(ppt 48页)
- 内部审计实务指南第—高校内部审计(doc 65页)
- 内部审计知识(ppt 28页)
- 内部审计技术(ppt 64页)
- 内部审计规范(ppt 33页)
- 内部审计基础知识(doc 54页)
- 公司治理与内部审计培训课件(PPT 135页)
- 企业内部审计控制手册(DOC 30页)
- 适应公司治理和管理要求的现代内部审计文化(ppt 152页)
- 内部审计学概论(ppt 32页)
- 企业内部控制和内部审计实务培训讲义(ppt 163页)
- 内部审计情况汇报(ppt 50页)
- 内部审计与外部审计的作用(ppt 33页)
- 中国内部审计质量评估手册(doc 50页)
- 内部审计项目实施操作流程(ppt 29页)
- 企业内部审计讲义(ppt 30页)
- 中国内部审计准则(ppt 28页)
- 内部审计与内部控制概述(ppt 43页)
- 内部审计在治理、风险和控制中的作用综合练习题(doc 32页)
- 高校内部审计概述(doc 78页)
- 风险导向的内部审计案例分析(ppt 37页)
- 内部审计具体准则(ppt 55页)
- 实施内部审计业务综合练习及答案(doc 43页)
- 内部审计与反舞弊课程讲义(pdf 52页)
- 内部审计基础知识(ppt 48页)
- 国寿投资控股有限公司固定资产投资内部审计制度(doc 34页)
- 保险公司内部审计工作(ppt 31页)
- 实施内部审计业务考试大纲(doc 6页)
- CIIA内部审计新趋势培训(pdf 59页)
- 内部审计程序试题(doc 16页)
- 遵守国际内部审计师协会的属性标准(doc 30页)
- 实施内部审计业务600题(doc 39页)
- 国际内部审计专业实务框架(doc 45页)
- 我国商业银行增值型内部审计制度研究(pdf 55页)
- 中国内部审计职业规范(ppt 67页)
- 中国内部审计具体准则(doc 79页)
- 内部审计组织与计划培训教程(ppt 25页)
- 内部审计报告与后续审计(ppt 30页)
- 财务会计与内部审计管理知识分析(PPT 37页)
- 用于内部审计部门的入门培训课件(ppt 50页)
- 现代企业制度下的内部审计管理模式探讨(PDF 47页)
- 内部控制及风险管理内部审计的关系整合(PPT 60页)
- 内部审计从合规到战略咨询的转变(ppt 38页)
- 内部审计与创造价值培训(pdf 32页)
- 企业内部审计与风险控制课件(ppt 164页)
- 物流公司内部审计分析(PDF 63页)
- 风险导向内部审计在第三方物流企业的运用(PDF 66页)
- 商业银行内部审计操作流程与技巧(ppt 152页)
- 内部审计机构在我国上市公司中的定位研究(PPT 274页)
- 中国内部审计质量评估手册(doc 50页)
- 新《内部审计基本准则》解读(ppt 71页)
- 武钢集团增值型内部审计讲义案例(ppt 35页)
- 铁路企业内部审计存在的问题及对策分析(doc 38页)
- 风险导向内部审计理论与风险管理审计实务(ppt 65页)
- 企业内部审计实务讲解 (ppt 78页)
- 内部审计作业手册(doc 52页)
- 关于修订《中国内部审计准则》的说明(ppt 45页)
- 内部审计整体解决方案(ppt 45页)
- 内部审计学课件(ppt 192页)
- 内部审计培训系列课件(ppt 63页)
- 内部审计理论与实务讲义(ppt 34页)
- 内部审计与风险管控(ppt 72页)
- 内部审计理论与实务(ppt 50页)
- 内部审计实务技巧及案例写作(ppt 63页)
- 内部审计典型案例研究(ppt 176页)
- 适应公司治理和管理要求的现代内部审计文化(PPT 153页)
- 我国上市公司内部审计问题研究(PDF 68页)
- 内部审计活动管理(ppt 75页)
- 房地产企业内部审计手册(DOC 38页)
- PDA公司内部审计信息化建设研究(pdf 54页)
- 内部审计质量验证培训(pdf 30页)