交付使用资产审计程序执行情况分析表(doc 1页)
交付使用资产审计程序执行情况分析表(doc 1页)内容简介
交付使用资产审计程序执行情况分析表内容提要:
审 计 程 序
1.取得或编制交付使用资产明细表,检查:
(1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。
(2)年末余额是否与财务报表、总分类账,以及明细账的数额一致。
(3)记录上述核对中发现的差异,结合对具体明细项目的审查对这些差异进行调查分析。
2.对照交付使用资产明细账,取得当年新增项目办理资产交付时的所有资料,包括:竣工报告、监理报告、验收报告、资产交接清单等,检查交付使用资产是否符合交付条件,交付手续是否齐全、合规。
3.取得资产交接清单,检查:
..............................
审 计 程 序
1.取得或编制交付使用资产明细表,检查:
(1)年初余额是否与上年度的财务报表及相关审计工作底稿的记录一致。
(2)年末余额是否与财务报表、总分类账,以及明细账的数额一致。
(3)记录上述核对中发现的差异,结合对具体明细项目的审查对这些差异进行调查分析。
2.对照交付使用资产明细账,取得当年新增项目办理资产交付时的所有资料,包括:竣工报告、监理报告、验收报告、资产交接清单等,检查交付使用资产是否符合交付条件,交付手续是否齐全、合规。
3.取得资产交接清单,检查:
..............................
用户登陆
财务管理表格热门资料
- 此栏目下没有热点资料
财务管理表格相关下载