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财务收支审批权限的相关制度(doc 1页)

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财务制度
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财务收支审批权限的相关制度(doc 1页)内容简介
财务收支审批权限的相关制度内容提要:
一、企业购进原、辅材料的用款,在公司审定的预算范围之内由企业经理签字批准。
二、公司及各企业购进进口物资支付相当于人民币10万元以上(含10万元)的,必须经公司董事长签字批准后方可支付;10万元以下的由公司财务总监签字批准。
三、购进设备、基建等其他生产经营方面的用款,超过5万元人民币(含5万元)的,必须经董事长签字批准后方可到财务部办理;5万元以下的,由财务总监签字批准。
四、公司非生产经营性用款,如广告费、宣传费、赞助费、促销费、咨询费及其他特殊性用款支付,不论金额大小,一律由公司董事长签字批准方可办理。以上非生产经营性用款(一次支出3万元以上)的开支计划,报公司董事长批准后执行。

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