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审计建议执行工作暂行条例(doc 5页)

所属分类:
财务制度
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相关资料:
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审计建议执行工作暂行条例(doc 5页)内容简介
审计建议执行工作暂行条例内容提要:
职责
1审计部的职责
1.1向被审计部门提出可行的、建设性的审计建议,并在报告中充分考虑被审计部门的现状,合理划分A、B、C、D、E问题的种类。
1.2经高管层审批后的报告返回本部门三个工作日内,审计部负责以会议等形式将报告及后续跟踪记录表传达给被审计部门。
2被审计部门的职责
2.1按照审计部的要求,按时报送后续跟踪记录表等书面资料。
当问题涉及到与其他部门的协调时,被审计部门应主动关注问题进展和推动问题改进,或者要求更高层次的管理层给予协调,不得以其他部门不予配合作为本部门工作不能改进的理由。
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