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奥康公司驻外销售机构审计工作条例(doc 4页)

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财务制度
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奥康公司驻外销售机构审计工作条例(doc 4页)内容简介
奥康公司驻外销售机构审计工作条例内容提要:
第一条  为充分发挥审计的监督管理作用,加强公司内部控制,根据政府颁发的有关内部审计管理条例,结合本公司的具体情况,特制定本条例。
第二条 为更好的贯彻执行公司财务制度,维护公司资金、财产的安全,财务部将组织人员依据政府法规、政策、本公司董事会决议、公司规章制度及有关文件规定,对公司各驻外销售机构的财务收支、物资、经济效益进行审计监督,以严明财经纪律,改善经营管理,提高经济效益,杜绝各种违纪违法、浪费的现象。
第三条 对驻外销售机构的审计内容
1. 公司所属的资金、财产的完整安全性进行监督审计。
2. 驻外销售机构的财务收支计划、经营计划、经济合同的执行、以及经济效益进行审计监督。
3. 驻外销售机构财务基础规范化方面的检查监督。
4. 对驻外销售机构的会计报表进行审计。
5. 对驻外销售机构的业务流程、内部控制制度的健全、有效执行情况进行监督检查。
6. 对违反财经纪律,侵占公司财产、严重损失浪费等行为的专案审计检查。

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