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某公司内部控制制度—担保(doc 4页)

所属分类:
财务制度
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相关资料:
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某公司内部控制制度—担保(doc 4页)内容简介

某公司内部控制制度—担保目录:
第一节 总    则
第二节 分工与授权
第三节 实施与执行
第四节 监督和检查

 

某公司内部控制制度—担保内容提要:
第一条 为了加强对完达山股份公司担保行为的内部控制,保护投资者的合法权益和公司的财产安全,防范担保风险,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》和其他相关法律法规的规定,制定本规范。
第二条 本规范所称担保行为是指在借贷、买卖、货物运输、加工承揽等经济活动中以确保债权清偿为目的的保证行为,担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。
第三条 完达山股份公司的担保行为集中在股份公司公司总部办理,各职能部门和分支机构除非获得公司董事会和法人代表的书面授权,否则无权为他人提供担保。
第四条 完达山股份公司的担保行为以完达山集团内部企业为对象,?不得以本公司资产为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供担保。?总局的要求怎么办?对有业务往来的企业进行担保,需进行担保认定,此项工作有审计部负责。或直接由财务部,应考虑审计的专业性和对风险的判断
第五条 完达山股份公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。
第六条 完达山股份公司为他人提供担保,应当采取反担保等必要的措施防范风险。


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