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某公司程序文件汇总(doc 51页)

所属分类:
企业规章制度
文件大小:
370 KB
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相关资料:
公司程序文件
某公司程序文件汇总(doc 51页)内容简介

某公司程序文件汇总目录:
一、文件控制程序
二、记录控制程序
三、管理评审控制程序
四、人力资源控制程序
五、与顾客有关的过程控制程序
六、设计控制程序
七、采购控制程序
八、生产过程控制程序
九、监视和测量装置控制程序
十、服务控制程序
十一、内部质量管理体系审核控制程序
十二、产品的监视和测量控制程序
十三、不合格品控制程序
十四、统计技术控制程序
十五、纠正措施控制程序
十六、预防和改进措施控制程序

 

某公司程序文件汇总内容提要:
4.5. 文件归档与保管
4.5.1. 除专用文件外,文件经批准后,由编制部门向办公室移交归档,办公室即将该文件列入“文件清单”,文件有序加以分类、保存,以便识别、存取和查阅。
4.5.2. 各部门负责保存相关的带有“受控”标识的文件。
4.5.3. 公司文件以书面形式为准,存在于电子媒体中的文件不作为执行的依据。
4.5.4. 任何人不得在受控文件上乱涂乱画改,不准私自外借,确保文件的清晰、整洁和完好。
4.6.文件的销毁
   作废文件,由文件管理员填写“文件销毁申请及记录表”,经总经理批准后统一销毁。
4.7. 文件借阅
   临时借阅文件,填写“文件借阅申请表”,由管理者代表批准后向办公室借阅。
4.8. 外来文件的控制
4.8.1. 开发部要与标准情报研究所等单位保持联系,还可以通过互联网、政府机构、行业协会、咨询机构等渠道获取与质量有关的国家及地方法律、法规、国家标准及其他产品的要求以保持对法律、法规、标准和其他产品的要求变化的及时跟踪。
4.8.2. 开发部选择、确认外来标准的适用性,按类别列入“文件清单”,按受控文件进行管理。
4.9. 对于存在电脑内的文件其控制办法也与文件控制一样。
4.10. 记录
     有关文件控制的记录,由办公室和开发部按《记录控制程序》中的规定妥善保管。


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