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仓储管制程序文件(doc 6页)

所属分类:
采购管理制度
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69 KB
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相关资料:
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仓储管制程序文件(doc 6页)内容简介

仓储管制程序文件目录:
1.目的
2.范围
3.权责
4. 定义
5.作业内容

 

仓储管制程序文件内容简要:
5.1.1 原物料入库
 供应商于规定日期交货时,将货物送至收料区,仓库收料员经复核品名、规格、数量
等无误后签收送货单,生产性物料之收货单一联留底,同时开立进料验收单交品管单位,品管单位接到验收单后,派人到收料区检验。
5.1.2针对受温湿度控管的部品,收料员物料点收后,品管人员必须在4小时内检验完毕,仓管
人员立即办理入库,并列入温湿度控管.
5.1.3物料进料检验
     具体作业流程参见《进料检验管制程序》。
(1) 若检验判定合格时,由检验人员在货物及验收单上标明合格后,仓管人员在验收单上签收同时将货入库,并入账本。
(2)判定不合格时:
A若检验判定不合格时,由检验人员在货物及验收单上标明不合格后,转仓管人员,
同时知会采购人员,不合格物料置于收料区由仓库收料员负责保管。
B若采购人员确定不需特采时,通知供货商到厂办理退货,由仓管人员将不合格物
料置于不良退货区,进行退货作业。

 


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