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文件验收管理制度(doc 页)

所属分类:
验收表格
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文件验收管理制度(doc 页)内容简介

文件验收管理制度目录:
(一)公司的文件由办公室负责起草和审核,公司总经理签发;党支部的文件由办公室负责起    草和审核,党支部书记签发;公司本部各部门的文件由各部门负责起草办公室审核,总     经理签发。
(二)文件签发后,送办公室统一安排打字,打印后送回起草部门校对,校对无误方能复印、    盖章。
(三)文件和原稿,由办公室分类归档,保存备查。
(四)属于秘密的文件,核稿人应该注明"秘密"字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定    ,由专人印制、报送。
(五)文件统一由办公室负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登    记清楚,并向文件签发人报告报送结果。秘密文件和由专人按核定的范围报送。
(六)外来的文件由办公室专人负责签收,并分类登记。由办公室主任提出处理意见后,签收    人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门,不得积压迟误,属急件的,应在接件    后即时报送。
(七)传阅文件由办公室专人负责收回,对领导指示的文件,办公室应及时组织传达和落实。

 


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