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某某公司审计管理有关制度的通知.doc38

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通知格式范文
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某某公司审计管理有关制度的通知.doc38内容简介
蒙西高新技术集团
公司内部审计条例
第一条  为了加强集团公司内部审计监督,保证内部审计人员充分行使权利,使审计工作制度化、规范化,发挥内部审计在加强企业管理、提高经济效益中的作用,依据《中华人民共和国审计法》和有关法律、法规,结合集团公司实际,制定本条例。
第二条  集团公司设立审计部负责集团公司本部及集团公司控股和相对控股子公司的内部审计工作。
审计部受集团公司总裁领导,日常工作由集团公司常务副总裁分管。审计部独立行使职权,不受其他部门和个人的干涉。
第三条  审计部依法对集团公司本部及集团公司控股和相对控股子公司的财务收支及经营管理活动进行检查和评价。
第四条  审计部接受上级政府审计机构中内部审计师协会的管理、指导和监督。
第五条  审计部
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