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全过程造价评审服务方案(DOC 37页)

所属分类:
售后服务
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全过程,服务方案
全过程造价评审服务方案(DOC 37页)内容简介
一、审计工作依据
一、审计工作内容
一、审计工作程序
一、审计报告
三、审计成果质量的复核
三、(决)结算审计
二、审计工作原则
二、审计成果质量控制组织和程序
二、对财政性投资项目的审计,主要有两种方式
二、(概)预算审计
五、其它需要审计的业务
五、审计的保密要求
四、财政资金使用情况等专项核查及绩效考评
四、质量控制管理制度
第一节  审计工作内容
第一部分 服务方案
第三节  审计工作程序
第二节  审计工作依据和原则
第四节  质量和技术保证措施
(1)、内容不符合要求的,要补充完整,并经技术负责人认可。
(1)、前期准备
(1)、参与复核的人员在复查记录上签字盖章。
(1)、审查施工图工程量计算规则的选用是否正确;
(1)、审查是否存在高套、错套定额现象;
(1)、审查项目单位是否编制有关工程款的支付计划并严格执行(已招标的项目是否按合同支付工程款);
(1)、建设单位管理费、勘察设计费、监理费、研究试验费、招投标费、
贷款利息等待摊投资预算,按国家规定的标准和范围等进行审计;
(1)、设备投资支出是否按单项工程和设备的类别、品名、规格等进行明细核算;
(1)、设备的购买价、运杂费和采购保管费是否按规定计入成本;
(1)、超概的原因:
(1)、项目单位对设备的采购是否有相应的控制制度并按照执行;
(1)、项目申报材料是否齐全、申报内容是否真实,可靠;
(1)、项目预算编制程序、内容、标准等是否符合相关要求
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全过程造价评审服务方案(DOC 37页)