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企业内部审计制度(大全-精编)(53个doc)

所属分类:
制度表格大全
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企业内部审计,内部审计制度
企业内部审计制度(大全-精编)(53个doc)内容简介

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企业内部审计制度(大全-精编)(53个doc)目录:
一、内部审计工作制度范文
二、01审计立项书模板 
三、内部审计管理办法范文
四、审计工作条例范文
五、内部稽核制度范文
六、05审计报告模板 
七、18制度19——内部审计(1) 
八、18制度19——内部审计 
九、××化学股份有限公司内部审计制度 
十、××化学股份有限公司内部审计制度 
十一、三鑫股份(002163)内部审计制度 
十二、公司企业内部审计制度 
十三、公司内部审计制度 
十四、内部审计制度 
十五、内部审计工作管理制度(试行)
十六、内部审计工作管理制度
十七、内部审计控制制度 
十八、内部审计管理办法 
十九、创新港湾内部审计管理制度 
二十、BDZH-横店集团控股有限公司内部审计制度 
二十一、医药行业-内部审计工作制度
二十二、医院财会内部审计制度 
二十三、华发股份(600325)内部审计制度 
二十四、四川海特高新技术股份有限公司内部审计制度 
二十五、国恒铁路(000594)内部审计制度 
二十六、国有商业银行内部审计质量控制制度的构想
二十七、国有商业银行内部审计质量控制制度的构想
二十八、基于制度[控制系统]的内部审计方法 
二十九、安泰科技股份有限公司内部审计制度 
三十、山东天业恒基股份有限公司内部审计制度 
三十一、山东德棉股份有限公司内部审计制度 
三十二、广西创新港湾工程公司内部审计管理制度 
三十三、广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度 
三十四、建设公司内部审计制度 
三十五、投资集团内部审计工作制度 
三十六、投资集团有限公司内部审计管理制度 
三十七、某投资集团内部审计管理制度 
三十八、横店集团内部审计制度 
三十九、横店集团控股有限公司内部审计制度 
四十、江南模塑科技股份有限公司内部审计制度 
四十一、江苏大港股份有限公司内部审计制度 
四十二、深圳市科陆电子科技股份有限公司内部审计制度 
四十三、福建七匹狼实业股份有限公司内部审计制度(2008年修订) 
四十四、衡阳财经工业职业技术学院内部审计制度 
四十五、资产控制制度原则—财务管理制度—内部审计管理办法
四十六、辰能集团内部审计管理制度 
四十七、郑州三全食品股份有限公司内部审计制度 
四十八、金晖公司内部审计制度 
四十九、集团公司内部审计管理制度 
五十、集团有限公司内部审计制度 
五十一、靠山居房地产有限责任公司内部审计制度-1 
五十二、黑龙江辰能集团公司内部审计管理制度 
五十三、齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司内部审计制度 


企业内部审计制度(大全-精编)(53个doc)内容简介:
其中《山东天业恒基股份有限公司 内部审计制度 》提要如下:
第一章 总 则
第一条 实行内部审计监督制度,是维护强化公司经营管理、促使公司持续健康发展的 需要。为了建立健全内部审计制度,加强内部审计监督工作,根据《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《企业内部控制基本规范》及《上海证券交易所上市 公司内部控制指引》,特制定本制度。
第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。

其中《广东省**投资集团有限公司内部审计工作指引(试行)》提要如下:
第一条  为了规范内部审计工作,充分发挥内部审计的作用,促使企业依法经营、改进管理、提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合广东省某某投资集团有限公司(以下简称某某集团)的实际情况及有关规定,制定本制度。
第二条  本制度用于规范某某集团财务审计部组织实施的内部审计工作。
第三条  某某集团内部审计应遵循依法审计、实事求是的原则。


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