内审查检表(质量,生产,仓库,采购)(PDF 47页)
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内审查检表(质量,生产,仓库,采购)(PDF 47页)内容简介
审核范围
ISO22000
受审部门
质量部
审核员
陪审人员
审核日期
审核组长
审核判定
审核依据
4.2.1 总则
4.2.2 文件控制
4.2.3 记录控制
5.5 食品安全小组组长
5.8 管理评审2
7.1 安全产品的策划和实现—总则
7.2 前提方案
..............................
ISO22000
受审部门
质量部
审核员
陪审人员
审核日期
审核组长
审核判定
审核依据
4.2.1 总则
4.2.2 文件控制
4.2.3 记录控制
5.5 食品安全小组组长
5.8 管理评审2
7.1 安全产品的策划和实现—总则
7.2 前提方案
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