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质量审核和管理评审程序(doc 45)

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生产管理知识
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质量审核,管理评审程序
质量审核和管理评审程序(doc 45)内容简介
1 目的范围
本程序规定了内部质量体系审核和管理评审的职责、计划、组织、方法和程序,以保证检验工作符合质量体系文件的要求,并通过对质量体系现状的系统性、全面性、有效性和适应性做出评价,实现质量体系的改进与完善。
本程序适用于对本公司的检验工作质量体系进行内部质量审核与管理评审。
2 职责
2.1 内部质量审核
2.1.1 质量负责人的职责是:
a)审批审核计划及审核报告;
b)批准审核员和审核组长人选;
c)负责组织对检验报告的抽查;
d)对有争议的质量管理问题有裁决权。
2.1.2 业务室的职责:
a)作为内部质量审核的常设机构,负责审核组织工作;
b)提出审核员和组长人选;
c)收集、保存质量审核记录、报告。
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