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审计监察部财务审计岗位说明书(doc 1页)

所属分类:
岗位职责
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相关资料:
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审计监察部财务审计岗位说明书(doc 1页)内容简介
审计监察部财务审计岗位说明书内容提要:
工作内容:
审查集团财务信息资料的可靠性和完整性,以及鉴别、衡量、分类和报告这些信息资料所使用的方法;
对集团进行年度经济效益审计;
对对外投资企业经营班子离任进行经济效益及财务收支等专项审计;
对集团收购、兼并、破产、清算进行财务专项审计;
对集团股权转让、收购,进行债券、债务、净资产确认专项审计;
对被审对象进行后续审计,以确保按照审计报告中提出的问题和要求采取适当的行动;
对需外审的项目作好内审及协调工作;
对本职所负责的审计资料进行整理归档;
完成上级交办的其他工作。
工作职责:
对审计报告的正确性、可靠性、合理性负责;
对参与项目审计小组其他成员审计结果的正确性、可靠性、合理性的复核工作负责
对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责;
对被审单位提供的有关资料负保密责任;
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