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实验室管理体系的内部审核及管理评审概述(DOC 41页)

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内部管理
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实验室管理体系的内部审核及管理评审概述(DOC 41页)内容简介
3.2.1  审核
3.2.2  审核准则
3.2.3  审核证据
3.2.4  审核发现
3.2.5  审核结论
3.2.6  审核方案
3.2.7  审核范围
3.2.8 审核计划
3.3  内部审核的基本要求和特点
3.3.1 内部审核的基本要求
3.3.2  内部审核的基本特点
3.4  内部审核
3.4.1 典型内部审核活动阶段的划分
3.4.2 内部审核的策划
3.4.3  内部审核的准备
3.4.4  内部审核的实施
3.4.5  内部审核报告的编写
3.4.6  纠正措施的跟踪验证
4.1 组织  
4.1  管理评审的目的
4.2 管理体系  
4.2 管理评审的内容
4.2.1 管理评审的策划
4.2.2  管理评审的实施
4.2.3  管理评审报告
4.2.4  管理评审记录
4.3 文件控制  
4.4 检测和/或校准分包  
4.4  分包
4.5 服务和供应品的采购  
4.6 合同评审  
4.6、合同评审 质管科
4.7 投诉 业务科
4.9 记录  
4.管理体系的管理评审
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