您现在的位置: 精品资料网 >> 企业管理 >> 风险管理 >> 资料信息

论文浅谈内部控制与审计风险论文(doc 31页)

所属分类:
风险管理
文件大小:
156 KB
下载地址:
相关资料:
浅谈内部控制,审计风险
论文浅谈内部控制与审计风险论文(doc 31页)内容简介
目  录
1  绪论1
1.1选题意义••1
1.2研究背景••1
2  内部控制••2
    2.1 内部控制的含义及发展历史 ••2
   2.2 内部控制的要素及重要性 •3
   2.3 内部控制在我国的现状 4
3  审计风险••4
    3.1 审计风险的含义、特征及种类•4
   3.2 审计风险产生的原因 ••5
   3.3 审计风险模型 ••6
   3.4 审计风险评价 ••6
4  内部控制与审计风险的关系 7
4.1 内部控制的发展与审计模式变革的联系 ••8
4.2 内部控制与现代审计之间的关系 •9
4.3 内部控制评价在审计实务中的应用 ••9
4.4 内部控制评价在审计实务中的改进 ••10
   4.5 小结 10
5  通过内部控制降低审计风险10  
 5.1 优化内部控制的环境,保证内部审计的独立性11
   5.2 提高内部控制和审计人员的自身素质 11
5.3 适用风险的基础审计办法,不断完善内部审计的技术和方法 •11
5.4 强化内部监督,保证审计过程的透明度 ••12
5.5 建立良好的内部运行机制,强化内部控制制度 ••12              
5.6 执行科学合理的审计工作程序•13
结    论 14
参考文献 15
致    谢 16
外文原文•17
外文译文23

..............................