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某建筑工程公司内部审计风险及其控制与防范研究(DOC 20页)

所属分类:
内部管理
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相关资料:
建筑工程公司,公司内部审计,内部审计风险
某建筑工程公司内部审计风险及其控制与防范研究(DOC 20页)内容简介
1绪  论......1
1.1 选题背景......1
1.2 文献回顾......1
1.2.1国外文献回顾......2
1.2.2国内文献回顾......2
1.3 研究思路与本文结构......2
2 理论概述......4
2.1审计风险的概念......4
2.2内部审计风险的理论概念......4
2.21内部审计风险的概念......4
2.22内部审计风险的成因......5
2.23内部审计风险的特性......5
2.3  内部审计风险的控制与防范......5
3 案例分析......8
3.1调研企业概述......8
3.1.1调研企业的基本情况......8
3.1.2调研企业财务会计人员的分工及责任描述......8
3.2调研企业分析......9
3.21调研企业会计系统的说明......9
3.22调研企业内部审计的说明......9
3.22  企业内部审计过程中可能出现的风险及其成因......9
3.23企业降低内部审计风险的方法......10
3.3对调研企业提出建议......11
4. 结  论......14
4.1得出内部审计风险控制和防范的结论......14
4.2进一步工作的方向......14
参考文献......16
致  谢......17
附  录......18
附录1 旭普林咨询旭普林工程咨询(上海)有限公司  2010经费支出明细表......18
附录2  旭普林咨询旭普林工程咨询(上海)有限公司 2010收支明细表......19
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