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某公司供应商管理规范(doc 38页)

所属分类:
供应商管理
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某公司供应商管理规范(doc 38页)内容简介
某公司供应商管理规范内容提要:
a)审查:审核组按各自分工和检查表的内容,寻找符合或不符合要求的客观证据,核实SRM信息平台的信息,收集SRM信息平台涉及的供应商的最新资料。
 b) 沟通和辅导:针对存在的问题,审核组内部、审核组与供应商应及时沟通,提出整改的要求和改进措施的建议意见。
c)评价和督导:就审查结果作出对供应商的客观评价,宣读不合格问题点,提出整改要求。除非审核中已可以确认不再合作的供应商,否则应向供应商提出整改的项目和要求。 准入供应商审核的初步意见仅在审核组内部掌握,不得提供给受审核的供方。
5.5 审核评价
审核结束,审核组应按照供应商审核评估管理办法,对供应商的质量保证能力、技术水平、商务表现作出评价,并拟制正式的审核报告,报告中应提出问题点的纠正措施要求。
根据评价结果,审核组提出审核初步意见:
a)是否推荐认定
b)保留或取消供应商资格
c)物资的免检建议
d)技术合作方面的建议
5.6 审核跟踪验证
    审核组将审核中的不合格内容及整改要求整理后正式通报供应商。审核组跟踪验证供方整改完成情况,形成验证报告,作为审核报告的一部分。
    审核组对纠正措施的有效性进行跟踪和验证,当书面见证材料不足以证明供方已切实采取纠正措施并有效时,审核组应到供方现场进行确认;审核组对开出的不符合项报告必须进行跟踪,形成闭环;整改不符合要求,不纳入合格供方。
 

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