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质量管理体系审核要点一览表(doc 11页)

所属分类:
质量审查
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质量管理体系审核要点一览表(doc 11页)内容简介
质量管理体系审核要点一览表目录:
1 范围
2 引用标准
3 术语和定义
4 质量管理体系
4.1 总要求
4.2 文件要求
4.2.1 总则
4.2.2质量手册
4.2.3 文件控制
4.2.4 记录控制
5 管理职责
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为关注焦点
5.3 质量方针
5.4 策划
5.4.2 质量管理体系策划
5.5 职责、权限和沟通
5.5.1 职责和权限
5.5.2 管理者代表
5.5.3 内部沟通
5.6 管理评审
6 资源管理
6.1 资源提供
6.2 人力资源
6.3 基础设施
6.4 工作环境
6.5 信息
7 产品实现
7.1 产品实现的策划
7.2 与顾客有关的过程
7.2.1 与产品有关的要求的确定
7.2.2 与产品有关的要求评审
7.2.3 顾客沟通
7.3 设计和开发
7.3.1设计和开发策划
7.3.2 设计和开发输入
7.3.3 设计和开发输出
7.3.4 设计和(或开发评审
7.3.5 设计和开发验证
7.3.7 设计和开发更改的控制
7.3.8 新产品试制
7.3.9 试验控制
7.4 采购
7.4.1 采购过程
7.4.2 采购信息
7.4.3 采购产品的验证
7.4.4 采购新设计和开发产品
7.5 生产和服务提供
7.5.1生产和服务的控制
7.5.2 生产和服务提供过程确认
7.5.3 标识和可追溯性
7.5.4 顾客财产
7.5.5 产品防护
7.5.6 关键过程
7.5.7 交付
7.5.8 交付后的活动
7.6 监视和测量装置的控制
7.7 技术状态管理
8 测量、分析和改进
8.1 总则
8.2 监视和测量
8.2.1 顾客满意
8.2.2 内部审核
8.2.3 过程的监视和测量
8.2.4 产品的监视和测量
8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
8.5 改进
8.5.1 持续改进
8.5.2 纠正措施
8.5.3预防措施

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