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质量体系内部稽核管理办法(doc 11页)

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质量体系内部稽核管理办法(doc 11页)内容简介

质量体系内部稽核管理办法内容简介:
1.目的:

查核本公司按ISO9001:2000标准版要求建立之质量系统的符合性及其有效性。评价实际运作是否符合文件规定.通过稽核发现缺陷、低效率或潜在的问题,采取矫正措施,以改进质量系统.

2.范围:

  公司内部与质量有关的部门均为受稽核对象.

3.权责:

3.1     管理代表:

3.1.1        年度稽计划书之拟订.

3.1.2        依年度稽核计划书制订稽核行程表.

3.1.3        委任稽核小组组长.

3.1.4        稽核成员之召集、训练及考核.

3.2     稽核小组组长:

3.2.1        负责指派每次稽核之稽核员,以部门或条文区分每次至少一位.

3.2.2        负责稽核活动的实施、记录、报告及对矫正措施的跟踪检查.

3.3     被稽核部门负责提出具体的改善对策及执行.

3.4     稽核员﹕

3.4.1    查检表的制定

3.4.2    对公司进行内部稽核

3.4.3    将问题反映上级

3.4.4    追踪不良改进事项

4.定义:无

作业内容:

5.1     工作内容说明﹕

5.1.1    稽核方式﹕

稽核可以单独开展﹐也可以配合其它内部稽核工作一起进行稽核


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