您现在的位置: 精品资料网 >> 品质管理 >> 质量手册 >> 资料信息

某监理公司程序文件汇总(doc 34页)

所属分类:
质量手册
文件大小:
134 KB
下载地址:
相关资料:
监理公司,公司程序文件
某监理公司程序文件汇总(doc 34页)内容简介

某监理公司程序文件汇总目录:
一、 管理评审控制程序
二、 质量策划控制程序
三、 合同评审控制程序
四、 文件和资料控制程序
五、 顾客提供产品的控制程序
六、 产品标识和可追溯性控制程序
七、 过程控制程序
八、 检验控制程序
九、 巡回检查控制程序
十、 检验和测量设备控制程序
十一、 检验状态控制程序
十二、 不合格品控制程序
十三、 纠正和预防措施控制程序
十四、 交付控制程序
十五、 质量记录控制程序
十六、 内部质量审核控制
十七、 培训控制程序
十八、 服务控制程序
十九、 统计技术控制程序

 

某监理公司程序文件汇总内容提要:
管理评审控制程序:
1、目的
    通过公司管理层对本公司质量体系运行的适应性和有效性进行评价,确保质量体系能够持续有效地进行,满足质量方针和质量目标的要求。
2、适用范围
    适用于本公司管理层对质量体系的评审工作。
3、职责
  3.1  总经理下达非常规管理评审指令,审批管理评审计划,主持管理评审,审批管理评审报告。
  3.2  管理者代表负责:
3.2.1  制定管理评审计划。
3.2.2  报告公司质量体系运行情况。
3.2.3  编制管理评审会议纪要。
3.2.4  督促落实管理评审会议决议事项。
3.2.5  编制管理评审报告。
  3.3  副总经理按管理评审计划要求参与管理评审。
  3.4  总工程师按管理评审计划要求参与管理评审。
  3.5  办公室负责:
3.5.1  管理评审计划、管理评审会议纪要、管理评审报告的发放。
3.5.2  管理评审产生的质量记录的管理。
  3.6  其他相关部门负责:
3.6.1  按管理评审计划要求参与管理评审,在党规管理评审中报告质量体系在本部门的运行情况。
3.6.2  落实管理评审决议中有关本部门的工作。


..............................