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企业内部控制审核业务约定书(doc 3页)

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合同知识
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相关资料:
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企业内部控制审核业务约定书(doc 3页)内容简介
企业内部控制审核业务约定书内容提要:
双方的责任
(一) 委托方的责任
1.被审核单位应建立健全内部控制制度并保持其有效性,保护公司资产的安全和完整、保证公司经营活动的正常进行,保证会计资料的真实、合法、完整,保证财务报表充分披露有关信息;
2. 委托方应对受托方开展内部控制审核工作给予充分的合作,提供必要的条件,并按受托方的要求,在约定的时间内提供被审核单位完整的内部控制制度、会计凭证、账册、报表以及其他在审核过程中所需要查看的各种文件资料;
3.受托方认为需要发函向有关部门询证或进行必要的调查时,委托方应提供方便、积极配合,并承担必要的费用;
4.委托方应按照约定的条件,及时足额的支付业务费。
(二) 受托方的责任
1.受托方应按照《中华人民共和国注册会计师法》和《中国注册会计师执业准则》与《内部控制审核指导意见》的要求,对被审核单位提供的财务报表和有关资料实施必要的审计程序,按照约定的时间出具内部控制审核报告;
2.受托方对在执行业务过程中知悉的商业秘密负有保密责任。

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