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某公司SAP实施专案之银行付款流程(doc 15页)

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sap实施
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某公司SAP实施专案之银行付款流程(doc 15页)内容简介

某公司SAP实施专案之银行付款流程目录:
1.流程说明
2.流程图
3.系统操作

 


某公司SAP实施专案之银行付款流程内容摘要:
      此流程描述因应银行付款方式的管理需要,于SAP系统中相应的作业处理过程。适用于信用状开立、国外采购发票认证、模具请采购和总务类发票认证等流程的后续付款作业。
      本流程主要涉及采购部采购人员、应付款会计和出纳等岗位。各财务单位的出纳人员接受经AP帐务人员在SAP系统中已完成帐务处理的付款凭证,并经系统查询无误后方可编制付款凭证。当银行付款凭证在SAP系统中过帐完毕后,出纳人员需于当日办理银行付款手续,交付业务经办人员或将付款单证送至银行办理付款,并各自取得相应的确认回单。
      注意事项:1)对外支付款项的银行付款业务仅限于各公司费用帐户中操作,各分公司收款帐户的付款业务仅限于向公司本部的资金缴纳划款。
                2)银行出纳人员需随时核对银行收支状况及其余额存量,会计结帐期后,及时编制银行存款调节表,经AP会计核对SAP系统帐户余额后签章存档。
      相关附件:请采购验收单、付款证明凭单、付款票据、银行回单、供应商回单


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