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某公司SAP实施专案终端操作手册(doc 14页)

所属分类:
sap实施
文件大小:
260 KB
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相关资料:
公司,sap实施,终端操作手册
某公司SAP实施专案终端操作手册(doc 14页)内容简介

某公司SAP实施专案手册目录:
1.流程说明
2.流程图
3.系统操作

 


某公司SAP实施专案终端操作手册内容摘要:
1.1. 下载
1.1.1. 本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票
1.1.2. 数据来源:
        一般纳税人根据客户主档是否有税号判断
        增值税发票开具的数据来源于SD模块开具的Billing(Billing Type为F2)
1.1.3. 以下情况不需要开具增值税发票
         A、已预开发票的Billing(根据Billing中的0003栏位标记确定)
         B、已冲转的Billing(Billing Type为S1及其对应的Billing)
1.1.4. 对销退的Billing,开具红字发票(Billing Type为RE)
1.1.5. 大案补贴的处理:
       大案补贴作为增值税发票销售金额的折扣与折让部分
       大案补贴数据来源于FI模块特定的Document Type(ZF)
1.1.6. 运行方式
总公司对分公司每月底汇总开具增值税发票;汇总开具的发票应附有对应的Billing清单(图样见上海市增值税专用发票销货清单)
1.2. 上传
1.2.1. 本程序用于把通过金穗系统开具的发票号回写到FI模块的Invoice  Doc. Header Text
1.2.2. 只上载从SAP下载到金穗系统开具的增值税发票号
1.2.3. 由于是合并开票,故这种发票与金穗发票无法一一对应,所以上传的结果不准确
1.2.4. 所有手工在金穗系统开具的发票,其发票号不需要上载

(注:由于是合并开票,故这种发票与金穗发票无法一一对应,所以上传的结果不准确;若SAP发票超过一百万,由于受金穗系统的限制,拆成若干张金穗发票,SAP发票号为 ‘SAP发票号_1位流水号’,而上传结果只是对应的第一张金穗发票号)
注意:1.合并开票,故上传数据不准,如需要上传需手工处理。
2.给直接客户开票时,要勾选'分公司对客户开票'。


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