内部审计
审计,主要是指监督会计所做的账以及其他与审计目标相关的事项及部门的工作人员。审计本质是一项具有独立性的经济监督活动,经济监督是审计的一项基本职能。审计具有独立性,独立性是审计监督的最本质的特征,是区别于其他经济监督的关键所在。本栏目提供大量审计学习与参考资料下载
- 化妆品内审检查表(DOC 32页)
- 建设工程结算审计方案(DOC 38页)
- 内审员培训专用教材(DOC 22页)
- 某公司全过程造价控制方案(DOC 70页)
- 质量环境职业健康安全管理体系内审检查表(DOC 37页)
- 某公司研究开发费用审计程序表(DOC 30页)
- 内部审计质量评估手册试行(DOC 57页)
- 旋挖成孔桩工程量计算书(XLS 1页)
- 质量环境职业健康安全管理体系内审检查表(XLS 2页)
- 内部质量体系审核检查表(XLS 1页)
- 货币资金审计程序(XLS 1页)
- 实质性测试审计程序课件(PPT 157页)
- 如何看审计报告(PPT 51页)
- 内部审计反舞弊技术培训教材(PPT 180页)
- 货币资金审计培训教材(PPT 36页)
- 行政事业单位项目支出审计思路经验与案例(PPT 36页)
- 某集团有限公司工程项目审计(PPT 67页)
- 发债审计思路和重点概述(PPT 63页)
- IATF16949内审员培训(PPT 234页)
- 检测和校准实验室能力认可准则内审核查表(DOC 41页)
- 检测和校准实验室能力认可准则内审核查表(DOC 70页)
- 某保险公司招标代理及结算审计服务承诺及方案(DOC 82页)
- 某公司年度质量管理体系内审记录表(DOC 60页)
- BRC内审检查表(DOC 43页)
- 某公司ISO9001版内审检查表(DOC 31页)
- 内部审计实务标准导读(DOC 44页)
- 内审核查表之医学实验室质量和能力认可准则(DOC 30页)
- 内部审核检查表(DOC 38页)
- 某医疗器械有限公司内部审核检查表(DOC 40页)
- 某网络通信公司内部控制审计审计方案(DOC 34页)