内部审计
审计,主要是指监督会计所做的账以及其他与审计目标相关的事项及部门的工作人员。审计本质是一项具有独立性的经济监督活动,经济监督是审计的一项基本职能。审计具有独立性,独立性是审计监督的最本质的特征,是区别于其他经济监督的关键所在。本栏目提供大量审计学习与参考资料下载
- 某工程项目审计培训教材(PPT 42页)
- 某项目成本决算与项目审计培训课件(PPT 36页)
- 某工程建设项目审计工作方案(DOC 38页)
- 建设项目全过程审计用表(DOC 77页)
- IATF16949内审员教材(pdf 155页)
- GSP内审表培训资料(pdf 37页)
- IATF16949内审检查表(pdf 38页)
- GMP内审员培训(pdf 77页)
- 审计培训-内部审计精要与案例(pdf 80页)
- 内部审计理论与实务(pdf 145页)
- 企业实施GSP情况内审检查表(doc 34页)
- 两化融合管理体系内审要点及方法培训资料(pdf 33页)
- 内部质量体系审核检查表(xls页)
- 内审检查表培训资料(xls页)
- 信息安全内审检查点表(xls页)
- 药品批发企业内审标准(doc 45页)
- 检验检测机构内审示例(doc 41页)
- 新版GSP内审记录表(doc 78页)
- 三标一体化管理体系内审表培训资料(doc 56页)
- 桩基钢筋工程量计算培训资料(xls页)
- 内审检查内审报告(doc 30页)
- 熟悉审计组织与审计人员培训课件(ppt 70页)
- 四体系管理体系内审检查表(xls页)
- 水库光伏发电项目一期工程可研报告(pdf 198页)
- 风险导向内部审计理论与方法(pdf 31页)
- 零售连锁内审GSP附录记录(doc 60页)
- 内审检查记录表(doc 47页)
- 内审检查表培训资料(doc 45页)
- 审计抽样培训讲座(ppt 132页)
- 质量管理体系专业内审员资格培训 (ppt 38页)