内部控制及其评估培训课件(ppt 38页)
内部控制及其评估培训课件(ppt 38页)内容简介
内容摘要
一、内部控制的概念
内部控制是指被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率性和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计和执行的政策和程序。
二、内部控制的作用
(一)保护财产物资的安全完整
财产物资是任何一个经济组织从事正常经营活动必不可少的物质条件。
(二)保证会计资料及其经济信息的正确和可靠
会计资料及其经济信息是经济组织对已发生的交易或事项处理的最终结果。
(三)促进工作效率的提高和经营目标的实现
(四)有利于确定合理的审计程序,提高审计效率
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