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工程审计实施方案(DOC 49页)

所属分类:
内部审计
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工程审计,审计实施方案
工程审计实施方案(DOC 49页)内容简介
第一章  服 务 承 诺
(一)廉洁自律
(二)服务承诺
第二章  企业组织机构框架图、内部质量控制、机构健全
(一)企业组织机构框架图
(二)内部质量控制
第三章  工程审计工作计划及流程
(一)工程审计工作计划及其流程
第四章  项目组人员(含项目负责人)岗位职责
(一)项目负责人的岗位职责
(二)技术负责人的岗位职责
(三)审计工程师的岗位职责
第五章  审计工作的内容、方法和措施
第一节  项目前期、可研、设计、招标阶段审计工作的内容、方法和措施
(一)项目前期及可行性研究阶段
(二)项目设计阶段
(三)项目招标阶段
第二节  建设工程项目施工阶段审计工作的内容、方法和措施
(一)工作程序
(二)工作内容
(三)咨询规划
(四)咨询细则
(五)造价咨询工作人员的职责
(六)咨询方法和要求
第三节  建设工程项目竣工结算阶段审计工作的内容、方法和措施
(一)审核前的准备
(二)工程竣工结算审核
(三)出具竣工结算造价报告书
(四)竣工结算审核资料归档
(五)工程竣工决算的编制和审核
第六章  针对工程特点采取的重点控制方法和措施
第一节  造价咨询质量的重点控制方法和措施
第二节 重大工程咨询项目的重点控制方法和措施
第三节  工程造价咨询档案管理流程

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