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内部审计准则及指南(DOC 73页)

所属分类:
内部审计
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相关资料:
内部审计准则
内部审计准则及指南(DOC 73页)内容简介
中国内部审计准则序言
内部审计基本准则
内部审计人员职业道德规范
内部审计具体准则第 1 号——审计计划
内部审计具体准则第 2 号——审计通知书
内部审计具体准则第 3 号——审计证据
内部审计具体准则第 4 号——审计工作底稿
内部审计具体准则第 5 号——内部控制审计
内部审计具体准则第 6 号——舞弊的预防、检查与报告
内部审计具体准则第 7 号——审计报告
内部审计具体准则第 8 号——后续审计
内部审计具体准则第 9 号——内部审计督导
内部审计具体准则第 10 号—内部审计与外部审计的协调
内部审计具体准则第11号--结果沟通
内部审计具体准则第12号──遵循性审计
内部审计具体准则第13号──评价外部审计工作质量
内部审计具体准则第14号──利用外部专家服务
内部审计具体准则第15号──分析性复核
内部审计具体准则第16号——风险管理审计
内部审计具体准则第17号――重要性与审计风险
内部审计具体准则第18号——审计抽样
内部审计具体准则第19号――内部审计质量控制
内部审计具体准则第20号──人际关系
内部审计具体准则第21号──内部审计的控制自我评估法
内部审计具体准则第22号──内部审计的独立性与客观性
内部审计具体准则第23号──内部审计机构与董事会或最高管理层的关系
内部审计具体准则第24号──内部审计机构的管理
内部审计实务指南第1号――建设项目内部审计
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