内部控制系统及其评价与审计(PPT 64页)
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- 内部控制
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内部控制系统及其评价与审计(PPT 64页)内容简介
主要内容
第七章 内部控制系统及其评价与审计
案例:小会计何以玩转2个亿
第七章 内部控制系统及其评价与审计
第一节 内部控制系统
一.含义
二、内部控制的发展
三、建立内部控制的必要性
四、内部控制的目标和要素
案例 向辛西娅·库柏致敬!
资金支付的审批流程
案例:英国巴林银行倒闭案
内部控制失败案例回放
第二节 财务报告内部控制
一、内部控制对财务报告的影响
二、财务报告内部控制的含义
三、内部控制要素与财务报告认定的关系
第三节 内部控制的描述
一、文字表述法
二、调查表法
三、流程图法
第四节 内部控制评价
一、内部控制评价的原则
二、内部控制评价的内容
三、内部控制评价的程序
第五节 内部控制审计
一、内部控制审计程序
二、内部控制审计报告
..............................
第七章 内部控制系统及其评价与审计
案例:小会计何以玩转2个亿
第七章 内部控制系统及其评价与审计
第一节 内部控制系统
一.含义
二、内部控制的发展
三、建立内部控制的必要性
四、内部控制的目标和要素
案例 向辛西娅·库柏致敬!
资金支付的审批流程
案例:英国巴林银行倒闭案
内部控制失败案例回放
第二节 财务报告内部控制
一、内部控制对财务报告的影响
二、财务报告内部控制的含义
三、内部控制要素与财务报告认定的关系
第三节 内部控制的描述
一、文字表述法
二、调查表法
三、流程图法
第四节 内部控制评价
一、内部控制评价的原则
二、内部控制评价的内容
三、内部控制评价的程序
第五节 内部控制审计
一、内部控制审计程序
二、内部控制审计报告
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