采购与付款循环审计(PPT 76页)
采购与付款循环审计(PPT 76页)内容简介
主要内容
第一节 采购与付款循环的特性
一、涉及的主要凭证和会计记录
二、涉及的主要业务活动
第二节 内部控制和控制测试
一、关键的内部控制及内部控制目标
二、采购交易的内部控制
三、付款交易的内部控制
四、固定资产的内部控制
第三节 应付帐款审计(实质性程序)
第四节 固定资产审计
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第一节 采购与付款循环的特性
一、涉及的主要凭证和会计记录
二、涉及的主要业务活动
第二节 内部控制和控制测试
一、关键的内部控制及内部控制目标
二、采购交易的内部控制
三、付款交易的内部控制
四、固定资产的内部控制
第三节 应付帐款审计(实质性程序)
第四节 固定资产审计
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