企业内部控制审计指引实施意见(pdf 37页)
企业内部控制审计指引实施意见(pdf 37页)内容简介
主要内容
一、关于签订业务约定书
二、关于计划审工作
三、关于实施审计工作
四、关于连续审计时的特殊考虑
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一、关于签订业务约定书
二、关于计划审工作
三、关于实施审计工作
四、关于连续审计时的特殊考虑
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