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企业审计管理与内部控制管理知识分析程序(pdf 40页)

所属分类:
内部控制
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企业审计管理与内部控制管理知识分析程序(pdf 40页)内容简介

企业审计管理与内部控制管理知识分析程序(pdf 40页)目录:

一、验资
二、管理建议书
三、小规模企业审计的特殊考虑
四、盈利预测审核
五、合并会计报表审计的特殊考虑
六、特殊目的业务审计报告
七、商业银行会计报表审计
八、银行间函证程序
九、对财务信息执行商定程序
十、会计报表审阅


企业审计管理与内部控制管理知识分析程序(pdf 40页)简介:

第一章 总则
第一条 为了规范注册会计师执行验资业务,明确工作要求,保证执业质量,根据《独立审计基本准则》,制定本公告。
第二条 本公告所称验资,是指注册会计师依法接受委托,按照本公告的要求,对被审验单位的实收资本(股本)及其相关的资产、负债的真实性、合法性进行的审验。
本公告所称被审验单位,是指在中华人民共和国境内新设立的,依法应当进行验资的企业和实行企业化管理的事业单位。
第三条 注册会计师执行其他验资业务,除有特定要求者外,应当参照本公告办理。


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