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内部控制与控制管理知识分析鉴证(doc 12页)

所属分类:
内部控制
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相关资料:
内部控制,控制管理,管理知识分析
内部控制与控制管理知识分析鉴证(doc 12页)内容简介

内部控制与控制管理知识分析鉴证(doc 12页)目录:

一、内部控制鉴证计划制定
二、内部控制的了解
三、内部控制测试
四、内部审计报告


内部控制与控制管理知识分析鉴证(doc 12页)简介:

如果符合下列所有条件的,注册会计师应当对财务报告内部控制出具无保留意见的内部控制审计报告:
  (1)企业按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》以及企业自身内部控制制度的要求,在所有重大方面保持了有效的内部控制;
  (2)注册会计师已经按照《企业内部控制审计指引》的要求计划和实施审计工作,在审计过程中未受到限制。


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