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审计与鉴证业务概论(ppt 86页)

所属分类:
内部审计
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相关资料:
鉴证业务
审计与鉴证业务概论(ppt 86页)内容简介
主要内容
第一章  审计与鉴证业务概论
第二章  审计职业规范和审计依据
第三章  审计目标和审计过程
第四章  审计证据和工作底稿
第五章  业务承接与审计计划
第六章  内部控制系统及其评审
第七章  审计技术和方法的发展
第八章 销售与收款循环审计
第九章 购货与付款循环审计
第十章 生产费用循环审计
第十一章  筹资与投资循环审计 
第十二章  货币资金审计
第十三章  结束审计工作与审计报告
第十四章  其他鉴证业务
第十五章  政府审计和内部审计
案例一  肇庆市长离职祸起74亿骗贷大案
案例二  “审计风暴”催生整改机制
专家希冀完善问责机制
案例三  中注协副秘书长李爽谈银广夏事件
案例四  审计业务约定书
案例五  分析性复核的运用
案例六  监盘法的运用
案例七  计算法的运用
案例八  预计审计工费表
案例九   审计人员工作安排表
案例十   “应收账款”真实性的审计
案例十一  虚列应付账款的审计
案例十二  标准审计报告
案例十三  我国第一份否定意见审计报告
案例十四  我国第一份无法表示意见审计报告
案例十五  会计政策变更的审计
案例十六  盈利预测审计报告
案例十七  “红光”公司盈利预测审核

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