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某公司财务报表及审计管理知识分析报告(PDF 66页)

所属分类:
财务报表
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某公司财务报表及审计管理知识分析报告(PDF 66页)内容简介

某公司财务报表及审计管理知识分析报告(PDF 66页)目录:

一、审计报告
二、已审财务报表
1. 合并资产负债表
2. 合并利润表
3. 合并现金流量表
4. 合并股东权益变动表
5. 合并财务报表附注
三、本所法人营业执照
四、本所证券、期货相关业务许可证
五、经办注册会计师资格证书

 

某公司财务报表及审计管理知识分析报告(PDF 66页)简介:

一、管理层对财务报表的责任
按照后附财务报表附注二所述编制基础模拟编制财务报表是东升庙公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价模拟财务报表的总体列报。


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