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吴宁-审计案例研究(ppt 165页)

所属分类:
内部审计
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相关资料:
审计案例,案例研究
吴宁-审计案例研究(ppt 165页)内容简介

吴宁-审计案例研究目录:
第一章:审计业务承接和审计规划案例
第二章:销货与收款循环审计案例
第三章:购货与付款循环审计案例
第四章:生产与费用循环审计案例
第五章:筹资与投资循环审计案例
第六章:货币资金审计案例
第七章:损益形成与利润分配循环审计案例
第八章:期初余额、期后事项与审计报告案例
第九章:验资和经济责任审计案例

 


吴宁-审计案例研究内容提要:
审计业务约定书的格式与内容:
(1)审计业务约定书:是民间审计组织与被审计
单位共同签署的,以确认审计业务的委托与受托
关系,明确委托目的、审计范围及双方应负责任
等事项的书面文件。
(2)审计业务约定书应具备以下基本内容:签约
双方的名称;审计目的;审计范围;双方的责任
和义务;出具审计报告的时间要求;审计收费;
审计报告的使用责任;审计业务约定书的有效期
间;违约责任;签约时间;其他有关事项。


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