您现在的位置: 精品资料网 >> 财务管理 >> 内部控制 >> 资料信息

县公司货币资金内控制度评价模块(doc 47页)

所属分类:
内部控制
文件大小:
754 KB
下载地址:
相关资料:
货币资金,内控制度
县公司货币资金内控制度评价模块(doc 47页)内容简介

县公司货币资金内控制度评价模块目录:
一、内控评价标准
二、调查表
三、测试记录表
四、货币资金工作底稿
五、评分表

 


县公司货币资金内控制度评价模块内容提要:
业务说明:
货币资金是企业流动性最强、控制风险最高、偿债能力最为可靠的资产,是企业生产与发展的基础,但同时又有“极容易发生丢失、短缺和被盗窃等现象,最容易被挤占和挪用,甚至产生舞弊行为”的特点。因此对货币资金进行内部控制制度审计,可以保护资金安全完整、确保相关信息资料真实可靠,促进企业建立健全货币资金内部控制制度、提高工作效益和管理水平,保证货币资金安全运转。


..............................