您现在的位置: 精品资料网 >> 财务管理 >> 内部控制 >> 资料信息

山西某公司内部控制鉴证报告(pdf 13页)

所属分类:
内部控制
文件大小:
408 KB
下载地址:
相关资料:
山西,公司内部控制,内部控制鉴证,控制鉴证报告
山西某公司内部控制鉴证报告(pdf 13页)内容简介
山西某公司内部控制鉴证报告内容提要:
建立内部控制制度的目标:
为了保证公司业务活动的健康运行,保证公司资产的安全完整,防止、发现、纠正错误和舞弊,确保公司会计资料的真实性、合法性、有效性,具体目标如下:
1、建立和完善内部治理和组织结构,形成科学的经营战略、执行和监督机制,确保公司经营目标的顺利实现。
2、规范公司会计行为,保证会计核算合规、合法,信息披露及时、真实、准确、完整。
3、建立良好的内部经营秩序,堵塞漏洞、防止舞弊,保证资产的安全和完整。
4、提高公司经营管理的效益和资产的使用效率。
..............................