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关于浙江某药业公司内部控制的鉴证报告(pdf 8页)

所属分类:
内部控制
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相关资料:
药业公司,公司内部控制,鉴证报告
关于浙江某药业公司内部控制的鉴证报告(pdf 8页)内容简介
关于浙江某药业公司内部控制的鉴证报告内容提要:
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供鑫富药业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为鑫富药业公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
鑫富药业公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照财政部《内部会计控制规范——基本规范(试行)》及相关具体规范对2010年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定,并对上述认定负责。

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