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内蒙古某公司内部审计制度(pdf 6页)

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内部审计
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内蒙古某公司内部审计制度(pdf 6页)内容简介
内蒙古某公司内部审计制度内容提要:
总则:
第一条 本公司审计部是依照《中华人民共和国审计法》和企
业规章设置的内部审计机构。为加强内部审计监督,维护国家财经法纪,保障国家、企业资产安全,促进企业管理,提高经济效益,服务生产经营,特制定本制度。
第二条 内部审计工作在本公司董事会的领导下,依据本公司
各项规章制度,遵循《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》及国家有关方针、政策、法令、财经制度,客观、公正、独立地开展工作,确保审计监督作用的发挥。
第三条 本公司内部审计工作实行集中管理,审计部内设专项
审计科室,下设驻矿审计科。
第四条 公司内部审计人员应依法审计,坚持原则,公正客观,
忠于职守,廉洁奉公,保守秘密;不得滥用职权,营私舞弊,玩忽职守。
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