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深圳某公司内部审计制度(pdf 7页)

所属分类:
内部审计
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公司内部审计,内部审计制度
深圳某公司内部审计制度(pdf 7页)内容简介
深圳某公司内部审计制度内容提要:
总则:
第一条 为加强企业管理,提高经济绩效,依据国家颁布《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)有关规定,结合深圳立讯精密工业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)实际发展之需要,特制定本制度。
第二条 本制度所称被审计对象,为公司各部门、控股子公司、分公司及相关责任人员。
第三条 本制度所称内部审计,包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况,检查被审计对象会计账目及其相关资产,监督被审计对象预决算执行和财务收支,评价重大经济活动的效益等行为。
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