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海南某公司内部审计工作制度(pdf 6页)

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内部审计
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相关资料:
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海南某公司内部审计工作制度(pdf 6页)内容简介
海南某公司内部审计工作制度内容提要:
第一章总则
第一条 为规范并保障海南海德实业股份有限公司内部审计监督,提高审计工作质量,实现内部审计经常化、制度化,发挥内部审计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。
第二条 本制度适用于公司各部门、各分公司的审计监督工作,各控股子公司可参照执行。
第二章 内部审计组织机构
第三条 公司设立审计部,作为监事会下属的专职常设机构,配备专职人员,负责公司内部监督与审计工作,对监事会或董事会审计委员会负责,向监事会或董事会审计委员会报告工作。
第四条 审计部可根据审计工作需要,从公司各部门临时抽调人员组成审计组,各部门不得以任何借口拒绝抽调。
第五条 审计工作应严格实行审计回避制度,审计组
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