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浅谈内部控制制度审计的作用(doc 8页)

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内部审计
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浅谈内部控制制度审计的作用(doc 8页)内容简介
浅谈内部控制制度审计的作用目录:
一、内部控制制度是企业领导者和各个职能部门及个生产车间负责人在组织和管理经济活动过程中或处理经济业务过程中,建立相互联系、相互制约、分工协作的管理制度。
二、审计工作必须从审计内部控制制度着手,否则就不能抓住审计的主攻方向,就会影响审计的功能与作用的充分发挥。
三、内部控制制度审计是审查其它经济业务的基础,贯穿于一切经济业务审计的始终。
四、在厂长离任审计中我们是怎样开展内部控制制度审计的

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