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审计工作制度规范(doc 14)

所属分类:
内部审计
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相关资料:
审计工作制度,工作制度规范
审计工作制度规范(doc 14)内容简介

一、企业审计工作制度
□ 总则………………………………………………………………第01页
□ 任务和范围………………………………………………………第01页
□ 机构………………………………………………………………第03页
□ 职权………………………………………………………………第03页
□ 程序………………………………………………………………第04页
□ 奖惩………………………………………………………………第04页
□ 附则………………………………………………………………第05页
二、审计条例
□ 总则………………………………………………………………第06页
□ 审计机构及审计工作人员………………………………………第06页
□ 审计部的主要职责………………………………………………第07页
□ 审计部的主要职权………………………………………………第08页
□ 审计工作程序……………………………………………………第09页
三、企业内部审计工作规定
□ 总则………………………………………………………………第10页
□ 内部审计的任务…………………………………………………第10页
□ 职权………………………………………………………………第11页
□ 工作程序…………………………………………………………第12页
□ 奖惩………………………………………………………………第13页
□  附则………………………………………………………………第13页

第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》,结合我公司的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。
第二条 根据国家的方针政策、财政法规和我公司的方针目标、规章制度、对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的


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